RSS-linkki
Kokousasiat:https://ovph-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ovph-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 19.08.2026/Pykälä 81
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Arviointiohjelman mukainen arviointi: Sisäinen tarkastus
Tarkastuslautakunta 19.08.2026 § 81
ÖVPH/4566/00.03.00/2026
Valmistelija
Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihde), etunimi.sukunimi@ovph.fi
Hallintosäännön 101 §:n mukaan sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja valvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi.
Sisäinen tarkastus raportoi aluehallitukselle sekä hyvinvointialuejohtajalle. Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään aluehallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa.
Sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada salassapitoa koskevien säädösten estämättä kaikki tarkastustehtävänsä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat sekä tietojärjestelmien käyttöoikeudet.
Sisäinen tarkastus voi tehdä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.
Sisäinen tarkastaja Paula Granbacka on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen antamaan lisätietoa siitä, miten sisäinen tarkastus on järjestetty Pohjanmaan hyvinvointialueella.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee selonteon tiedoksi.
Päätös:
Tarkastuslautakunta merkitsi selonteon ja aineiston tiedoksi.
|
|
|
|
| Edellinen asia | Seuraava asia |